|
Faktúra |
41171820
|
služba
|
251,16 |
s DPH |
|
29.12.2017 |
Homola s r.o., Dlhé diely |
|
31.12.2018 |
|
Objednávka |
31/2017
|
elektro materiál
|
58,99 |
s DPH |
s
|
28.12.2017 |
KONEX elektro, s.r.o |
Helena Kissová v.z. |
29.12.2017 |
|
Faktúra |
1121700051
|
tovar
|
58,99 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
KONEX elektr, spol. s r.o. KE/ HLČ |
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
17352
|
služba
|
88,64 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
Bábolna BIO Slovensko s.r.o. |
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
172900
|
tovar
|
98,03 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
Techozvar s.r.o. |
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
17009
|
služba
|
921,60 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
MARERY s.r.o. |
|
31.12.2018 |
|
Objednávka |
e-mail
|
knihy pre vyučovanie cudzých jazykov
|
52,60 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
Distribúcia jaz.lit. PhDr. Martinčoková |
PaedDr. István Stefán |
22.12.2017 |
|
Faktúra |
1020170041
|
tovar
|
240,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
PLAKO s.r.o. |
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
982017032
|
služba
|
231,22 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
ZP ELEKTRONIK SERVIS, spol. s r.o. |
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
2017045
|
služba
|
1 794,24 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
PT, s.r.o. |
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
170100179
|
služba
|
183,30 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
HT - Plus s. r.o. Turňa n/B. |
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
3080905294
|
služba
|
458,14 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
31.12.2018 |
|
Objednávka |
30/2017
|
obed zamestnancov dňa 22.12.2017
|
921,60 |
s DPH |
s
|
20.12.2017 |
MARERY s.r.o., |
PaedDr. István Stefán |
22.12.2017 |
|
Faktúra |
0190625798
|
služba
|
24,53 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
ORANGE, a.s.-Bratislava-PČ |
|
31.12.2018 |
|
Objednávka |
29/2017
|
plachta - záves z PVC
|
240,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
PLAKO s.r.o., |
PaedDr. István Stefán |
18.12.2017 |
|
Objednávka |
e-mail
|
plávajúca podlaha s príslušenstvom lišty
|
415,20 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
OBI Slovakia s.r.o., |
PaedDr. István Stefán |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
5200000582
|
tovar
|
415,20 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
10170188
|
služba
|
516,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
AUTOSTARKO, spol. s r.o. |
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
2017139
|
tovar
|
265,45 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
MOLDOM-Moldava n/B. |
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
960,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
31.12.2018 |