Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0182295758 služba 98,46 s DPH A3977963001 30.04.2025 ORANGE, a.s. BLAVA HLČ 16.06.2025
Faktúra 2501358945 služba 161,36 s DPH 30 000065140 29.04.2025 Vsl.vodárenská spoloč.Košice 16.06.2025
Faktúra 0252025 služba 100,00 s DPH 29.04.2025 Attila Páll 16.06.2025
Zmluva zmluva o postúpení pohľadávky 28.960.31 s DPH 28.04.2025 LEGATE, s.r.o Stredná odborná škola agrotechnická JUDr. Peter vrábel advokát, konateľ na základe plnomocenstva 04.07.2025
Faktúra 250412 služba 98,40 s DPH 24.04.2025 Disig, a.s. 16.06.2025
Faktúra 1020250324 služba 48,71 s DPH BB0030202020 23.04.2025 INFOCAR a.s. HLČ 16.06.2025
Faktúra 3082292967 materiál 146,06 s DPH 0543240 23.04.2025 SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ 16.06.2025
Faktúra 250106 služba 1 462,38 s DPH 23.04.2025 ELOX TRADE s r.o. HLČ 16.06.2025
Faktúra 25040624 materiál 61,50 s DPH 23.04.2025 N COPY s.r.o. 16.06.2025
Faktúra 2300197189 služba 991,27 s DPH 5100881430C 14.04.2025 VSL.ENERGETIKA , a.s. 16.06.2025
Faktúra 20251484 služba 35,67 s DPH 14.04.2025 CUBS plus, s.r.o. 16.06.2025
Faktúra 2290086230 služba 734,44 s DPH 5100881430C 14.04.2025 VSL.ENERGETIKA , a.s. 16.06.2025
Faktúra 2290099882 služba 331,53 s DPH 5100881430C 14.04.2025 VSL.ENERGETIKA , a.s. 16.06.2025
Faktúra 8367305415 služba 21,16 s DPH SOPŠ ME 10.04.2025 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 16.06.2025
Faktúra 8367304882 služba 46,25 s DPH 1010148600 10.04.2025 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 16.06.2025
Faktúra 20250012 služba 2 095,00 s DPH 08.04.2025 BuildBridge s.r.o. 16.06.2025
Faktúra 0162962209 služba 29,63 s DPH 1613250003 08.04.2025 ANTIK telecom s.r.o. 16.06.2025
Faktúra 4592283992 služby 563,78 s DPH 054324000 07.04.2025 SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ 16.06.2025
Faktúra 2501340409 služby 358,83 s DPH 30 000065140 PO2013 07.04.2025 Vsl.vodárenská spoloč.Košice 16.06.2025
Faktúra 2501340408 služba 128,47 s DPH 30 000065140PO2013 07.04.2025 Vsl.vodárenská spoloč.Košice 16.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6806