|
Zmluva |
|
Ramcova zmluva o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
DalkiaKomfort a.s. |
Košický samosprávny kraj |
|
|
|
15.10.2012 |
|
Faktúra |
|
služba
|
21,97 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
09.07.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
30,03 |
s DPH |
|
1/2017
|
12.07.2018 |
ZŠ ČSA15 |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
45,05 |
s DPH |
|
SK2233
|
12.07.2018 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
tovarl
|
31,05 |
s DPH |
|
SK2233
|
12.07.2018 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
66,24 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. -PČ |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
20,16 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
11.07.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
10 808.26 |
s DPH |
|
individ.zmluva
|
09.07.2018 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
03/2017
|
09.07.2018 |
SOŠ technická, |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
457,15 |
s DPH |
|
30-000065140PO2013
|
09.07.2018 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
29,16 |
s DPH |
|
1010148600
|
09.07.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
1 864.20 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke
|
16.07.2018 |
TAMYREX s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
276,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
HT - Plus s. r.o. Turňa n/B. |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
1 674.12 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
PT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
748,28 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
BODVATEL s r.o. Moldava nad Bodvou |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
735,40 |
s DPH |
|
0530160/00
|
04.07.2018 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
88,79 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
BODVA SERVIS s r.o. |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
262,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
03.07.2018 |
ZŠ ČSA15 |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
609,18 |
s DPH |
|
1/2017
|
03.07.2018 |
ZŠ ČSA15 |
|
|
|
|
31.07.2018 |