|
Zmluva |
|
Ramcova zmluva o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
DalkiaKomfort a.s. |
Košický samosprávny kraj |
|
|
|
15.10.2012 |
|
Faktúra |
|
služba
|
130,08 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
PROFI-KANAL s r.o., Košice |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
543,40 |
s DPH |
|
1/2018
|
03.10.2018 |
ZŠ ČSA15 |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
406,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
03.10.2018 |
ZŠ ČSA15 |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
501,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
ANJEL-metrový testil, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
BS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
4,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
02.10.2018 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
152,20 |
s DPH |
|
18K990129
|
01.10.2018 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
82,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
ELOX TRADE s r.o. HLČ |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
2 074.80 |
s DPH |
|
08-1/2018
|
01.10.2018 |
PT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
78,58 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
MOLDOM-Moldava n/B. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
570,85 |
s DPH |
|
0530160/00
|
04.10.2018 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
125,16 |
s DPH |
|
BA032/007/2016
|
19.09.2018 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
443,11 |
s DPH |
|
0530160/00
|
19.09.2018 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
24,53 |
s DPH |
|
A2404154
|
18.09.2018 |
ORANGE, a.s.-Bratislava-PČ |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
225,00 |
s DPH |
|
82962047
|
14.09.2018 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
38,26 |
s DPH |
|
7289250
|
14.09.2018 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
03/2017
|
12.09.2018 |
SOŠ technická, |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
29,06 |
s DPH |
|
SZ20090016
|
12.09.2018 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
28.09.2018 |