|
Faktúra |
|
služba
|
275,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.12.2019 |
ZŠ ČSA15 |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
135,14 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
34,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
PETIT Press, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
7 239.36 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Unibuild s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
10 808.26 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
547,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
1 583.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
PT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
1 036.11 |
s DPH |
|
0543240/00
|
05.12.2019 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
25,26 |
s DPH |
|
1010148600
|
11.12.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
6202031897
|
tovar
|
55,88 |
s DPH |
122002391
|
|
10.08.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o |
|
|
|
|
06.09.2020 |
|
Faktúra |
|
služba
|
97,58 |
s DPH |
|
30-000065140 PO2013
|
11.12.2019 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
2020165
|
služba
|
369,00 |
s DPH |
tel. z
|
|
23.11.2020 |
TKTD s.r.o., PČ |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
Faktúra |
|
služba
|
20,16 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
|
služba
|
377,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev |
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
|
služba
|
10 903.84 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
|
služba
|
23,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
|
služba
|
26,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.10.2017 |