|
|
Faktúra |
2400822
|
materiál
|
358,00 |
s DPH |
|
202001002
|
14.11.2024 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
1 024,61 |
s DPH |
|
5100881430C
|
14.11.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2100809
|
služba
|
1 800,00 |
s DPH |
|
202001002
|
14.11.2024 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1223271421
|
tovar
|
947,01 |
s DPH |
122327142
|
|
14.11.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1716240272
|
služba
|
913,78 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
14.11.2024 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7241911
|
služba
|
132,30 |
s DPH |
2024117
|
|
14.11.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
1 107,58 |
s DPH |
|
5100881430C
|
14.11.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
470,10 |
s DPH |
|
5100881430C
|
14.11.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3120241278
|
tovar
|
1 507,20 |
s DPH |
2024013670
|
|
14.11.2024 |
Slov.pedag.naklad. Mladé letá,s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400803
|
služba
|
241,96 |
s DPH |
|
202001002
|
13.11.2024 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Edukačná publikácia
|
947,01 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Martinus, s .r .o. |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Edukačná publikácia
|
3 516,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
SPN - Mladé leá, s. r. o. |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Edukačná publikácia
|
615,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
51124
|
služba
|
120,00 |
s DPH |
telef.07.11.2024
|
|
11.11.2024 |
Inf.Toronský Robert Revitex |
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411885
|
služba
|
14,40 |
s DPH |
102024 z 04.11.2024
|
|
11.11.2024 |
Prvá zváračská, a.s. PČ |
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240092
|
služba
|
700,00 |
s DPH |
telef.07.11.2024
|
|
11.11.2024 |
GF Design s.r.o. PČ |
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024214
|
materiál
|
343,88 |
s DPH |
telef.08.11.2024
|
|
11.11.2024 |
ORPEL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501078501
|
služba
|
83,56 |
s DPH |
|
30 00006514 PO2013
|
08.11.2024 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Pílčicke práce
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Tomáš Pčolka |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7241879
|
služba
|
71,10 |
s DPH |
email 08.11.2024
|
|
08.11.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |