|
Faktúra |
|
služba
|
47,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Robert Neumann NERO |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
496,21 |
s DPH |
|
1/2018
|
06.12.2018 |
ZŠ ČSA15 |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
448,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
06.12.2018 |
ZŠ ČSA15 |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služby
|
10 808.26 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
06.12.2018 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
623,22 |
s DPH |
|
001/2018
|
17.12.2018 |
DANEX - Daniel Štefan |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
10.12.2018 |
SOŠ technická, |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
525,60 |
s DPH |
|
5100881430C
|
14.12.2018 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
807,98 |
s DPH |
|
5100881430C
|
13.12.2018 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
1 013.75 |
s DPH |
|
5100881430C
|
13.12.2018 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
22,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Prvá zváračská, a.s. - PČ |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
766,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
TKTD s.r.o., PČ |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
20,16 |
s DPH |
|
1010148600
|
11.12.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
23,62 |
s DPH |
|
1010148600
|
07.12.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
1 037.35 |
s DPH |
|
0530160/00
|
06.12.2018 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
22,51 |
s DPH |
|
SOS Medzev
|
07.12.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
316,28 |
s DPH |
|
30-000065140PO2013
|
07.12.2018 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
105,76 |
s DPH |
|
A3977963/A7765473
|
06.12.2018 |
ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003
|
06.12.2018 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
49,20 |
s DPH |
|
18K990129
|
06.12.2018 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
4,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
06.12.2018 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
31.12.2018 |