|
Objednávka |
4/2011
|
Pneumatiky, 195x75x16 zimné 2ks a prezutie
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
TEMPUS |
SOŠ Liszkai |
|
|
|
11.03.2011 |
|
Objednávka |
5/2011
|
Kontrola HP 36 ks a hydrantov 11 ks v objekte SOŠ
|
82,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
Vojtech Petrik |
SOŠ Liszkai |
|
|
|
11.03.2011 |
|
Zmluva |
príkazná zmluva zo dňa 14.3.2011, Tomko A.
|
príkazná zmluva na pozíciu 4.3.16. Špec. Vzdelávania TU
|
320,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
Tomko A. |
SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou |
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
Faktúra |
82011
|
Služby- pracovník pre VO číslo pol. rozpočtu 1.3.3.2
|
340,00 |
s DPH |
|
Mandát. zmluva zo dňa 2.9.2010
|
15.03.2011 |
JUDr. Lena Rudohradská, Moldavská 8, Košice 35567571 |
SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou |
|
|
|
23.03.2011 |
|
|
Faktúra |
122011
|
Služby- pracovník pre VO číslo pol. rozpočtu 1.3.3.2
|
340,00 |
s DPH |
Mandát. zmluva zo dňa 2.9.2010
|
Mandát. zmluva zo dňa 2.9.2010
|
15.03.2011 |
JUDr. Lena Rudohradská, Moldavská 8, Košice 35567571 |
SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou |
|
|
|
23.03.2011 |
|
Objednávka |
6/2011
|
TK na vozidle KS 861 BB
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
STK |
SOŠ Liszkai |
|
|
|
24.03.2011 |
|
Objednávka |
7/2011
|
Toner do kopír. Stroja TOSHIBA E 182
|
86,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
A-ZIN, Ivan Žinčák |
SOŠ Liszkai |
|
|
|
24.03.2011 |
|
|
Faktúra |
10031101
|
Školiteľ: Projektové vyučovanie s využitím OFFICE číslo pol. rozpočtu 4.3.12
|
160,00 |
s DPH |
|
Mandát. zmluva zo dňa 21.02.2011
|
28.03.2011 |
Ing. Silvia Krakovská |
SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou |
|
|
|
31.03.2011 |
|
Objednávka |
9/2011
|
Pravidelný servis kopír stroja TOSHIBA E 182
|
248,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
A-ZIN, Ivan Žinčák |
SOŠ Liszkai |
|
|
|
04.04.2011 |
|
Objednávka |
8/2011
|
TK na vozidle KS 517 AM
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
STK |
SOŠ Liszkai |
|
|
|
04.04.2011 |
|
Objednávka |
10/2011 A
|
Čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Hrabčák, VAS |
SOŠ Liszkai |
|
|
|
04.04.2011 |
|
Objednávka |
10/2011
|
Výmena kolies so zimných na letné s vyvážením16 ks
|
54,13 |
s DPH |
|
|
02.04.2011 |
Autoclub |
SOŠ Liszkai |
|
|
|
04.04.2011 |
|
Zmluva |
mandátna zmluva zo dňa 9.4.2011, KRA S.
|
mandátna zmluva na pozíciu 4.3.8. Podpora využívania IKT vo vyučovacom procese na hod. Odborných predmetov
|
720,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2011 |
Krakovská S. |
SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou |
|
|
|
10.04.2011 |
|
|
Faktúra |
2011002
|
Školiteľ: Špec. Vzdelávamnie TU, číslo pol. rozpočtu 4.3.16
|
320,00 |
s DPH |
|
Príkazná zmluva zo dňa 14.3.2011
|
12.04.2011 |
PHDr. Albín Tomko- MANVIA |
SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou |
|
|
|
20.04.2011 |
|
Objednávka |
11/2011 stornovaná
|
EK a TK na autobus ,KS545AR
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
STK |
SOŠ Liszkai |
|
|
|
18.04.2011 |
|
Objednávka |
12/2011
|
Súprava "4YOU" 10(20 stoličiek biele, 20 stolič. Čierne, 10 stolov)
|
1 590.00 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
KIKA |
SOŠ Liszkai |
|
|
|
18.04.2011 |
|
Zmluva |
39-1/2011
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
Zoltán Kiss |
Prenajímateľ: SOŠ Moldava |
|
|
|
14.03.2013 |
|
Objednávka |
13/2011
|
EK a TK na autobus ,KS545AR
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
STK |
SOŠ Liszkai |
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
10041102
|
Školiteľ: Podpora využívania IKT vo vyuč. procese na hod. Odb. predmetov č.pol.rozpočtu 4.3.8
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandát. zmluva zo dňa 09.04.2011
|
05.05.2011 |
Ing. Silvia Krakovská |
SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou |
|
|
|
12.10.2011 |
|
Objednávka |
14/2011
|
Oprav poškodeného kábla ele. zar. na ŠI a uč. VYT
|
417,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
Bernik Ján |
SOŠ Liszkai |
|
|
|
06.05.2011 |