Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3081900426 služba 512,71 s DPH 054324000 07.07.2023 SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 2023148 služba 334,68 s DPH e mail 07.07.2023 Lom Drienovec s.r.o. 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 2023063 služba 595,35 s DPH 05/2020 07.07.2023 ZŠ ČSA15 Moldava n/B 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 05562023 služba 104,40 s DPH B.č. 07.07.2023 CUBS plus, s.r.o. 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 8191586739 služba 5,00 s DPH 6300183288 07.07.2023 Slov.plynarensky priem. 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 0162962209 služba 29,63 s DPH 16/1325/003 04.07.2023 ANTIK telecom s.r.o. 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 2023100565 služba 774,70 s DPH 1/2022 03.07.2023 GTO PRO s.r.o 09.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 2023106 služba 130,00 s DPH B.č. 03.07.2023 Róbert Fazekaš Robin 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 2023049 tovar 18,00 s DPH 16/2022 z 03.07.2023 PYROHAS Kozák s.r.o. 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 0182295758 služba 106,20 s DPH A3977963 0001 / A7765444 03.07.2023 ORANGE, a.s. BLAVA HLČ 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 2371900531 služba 10 337,40 s DPH DKT/ZoS/18/2012 03.07.2023 VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 20236 služba 1 544,00 s DPH B.č. 03.07.2023 Novák Jozef 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 20230057 tovar 180,00 s DPH 23/2023 03.07.2023 GF Design, s.r.o. 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 2023100563 služba 396,84 s DPH 1/2022 03.07.2023 GTO PRO s.r.o 09.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 2023100564 služba 409,84 s DPH 1/2022 03.07.2023 GTO PRO s.r.o 09.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 3032914078 stravné lístky 110,12 s DPH 18K990129 30.06.2023 DOXX stravné lístky, spol.s r.o. 06.07.2023 20.08.2023
    Faktúra 23123 služba 475,20 s DPH e mail 29.06.2023 MARTINUSÍK, s.r.o. 30.06.2023 20.08.2023
    Faktúra 2023061 služba 362,43 s DPH osobne 26.06.2023 TKTD s.r.o., PČ 27.06.2023 20.08.2023
    Faktúra 3081893324 služba 273,32 s DPH 0543240/00 20.06.2023 SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ 23.06.2023 18.08.2023
    Faktúra 7289250 služba 40,16 s DPH 7289250 16.06.2023 UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava 20.06.2023 18.08.2023
    << | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >> zobrazené záznamy: 721-740/6919
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
      • Riaditeľ školy: 055 / 460 2139
        Zástupca riaditeľa: 055 / 460 2435
        Sekretariát: 055 / 460 2139
        Školský internát: 055 / 460 2139
        Školské dielne: 055 / 460 4120
      • Hlavná 54, 04501 Moldava nad Bodvou
        Moldava nad Bodvou
        Slovakia
      • 57094811
      • 2022675325
      • 48°36'45.9"N 21°00'04.1"E
        48.612755, 21.001150
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje