Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka mail 18.04.2024 Značková lampa s modulom - projektor 258,52 s DPH 18.04.2024 Web Retail s. r. o. Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová hospodárka 18.04.2024
Objednávka mail 25.3.2024 Deň učiteľov 1 200,00 s DPH 25.03.2024 Park Resort s. r. o. Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ 25.03.2024
Faktúra 0602024 služba 240,00 s DPH tel. z 05.03.2024 25.03.2024 JEZET rekl.agentúra s.r.o. 27.03.2024 27.03.2024
Objednávka mail 22.3.2024 Dron, príslušenstvo 4 660,00 s DPH 22.03.2024 XTREME.sk s.r.o. Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ 22.03.2024
Faktúra 3082048393 služba 228,41 s DPH 0543240/00 19.03.2024 SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ 21.03.2024 21.03.2024
Faktúra 1020240254 služba 59,40 s DPH BB003/020/2020 15.03.2024 INFOCAR a.s. HLČ 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra 7289250 služba 42,94 s DPH 7289250 15.03.2024 UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra 9124001627 služba 288,00 s DPH 82962047 15.03.2024 ASC Applied Software Bratislava 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra 2300197189 služba 1 395,24 s DPH 5100881430C 13.03.2024 VSL.ENERGETIKA , a.s. 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 2500917647 služba 40,79 s DPH 30 000065440PO2013 11.03.2024 Vsl.vodárenská spoloč.Košice 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 2290099882 služba 582,94 s DPH 5100881430C 11.03.2024 VSL.ENERGETIKA , a.s. 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 2410345 služba 57,06 s DPH 203/3/24 z 27.2.2024 11.03.2024 Prvá zváračská, a.s. PČ 14.03.2024 14.03.2024
Faktúra 2290086230 služba 945,23 s DPH 5100881430C 11.03.2024 VSL.ENERGETIKA , a.s. 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 8345225177 služba 22,18 s DPH SOŠ Medzev 07.03.2024 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 08.03.2024 08.03.2024
Faktúra 8345224671 služba 45,71 s DPH 1010148600 07.03.2024 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 08.03.2024 08.03.2024
Faktúra 3082038299 služba s DPH 1010148600 06.03.2024 SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ 08.03.2024 08.03.2024
Faktúra 240403 služba 120,00 s DPH tel. z 05.03.2024 SKVZA 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra 0162962209 služba 29,63 s DPH 16/1325/0003 05.03.2024 ANTIK telecom s.r.o. 07.03.2024 07.03.2024
Faktúra 8131979580 služba 5,00 s DPH 6300183288 05.03.2024 Slov.plynarensky priem. 07.03.2024 07.03.2024
Faktúra 202400064 tovar 24,00 s DPH VK/09/02/062 05.03.2024 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 07.03.2024 07.03.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6391

Fotogaléria